Contraloría detecta irregularidades en gestión de recursos públicos en megaincendio de Valparaíso
Hans Hansen
•
10 de febrero de 2026
•
Hace 7 semanas
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La
Contraloría Regional de Valparaíso emitió 5 informes de auditoría que muestran graves deficiencias en la gestión de recursos para enfrentar la emergencia por el
megaincendio de 2024.
Lo anterior involucra a
municipalidades, Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura.
Pagos no acreditados en la Delegación Presidencial Regional
Se detectó
pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de
$586 millones en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso durante la emergencia.
La auditoría advirtió posibles
sobreprecios y uso injustificado del trato directo. Se instruyó un sumario administrativo.
En paralelo se remitieron los antecedentes al
Ministerio Público y al
Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan.
Irregularidades en ayudas y gastos en Municipalidad de Quilpué
La
Municipalidad de Quilpué presentó gastos improcedentes, tales como la compra de
cocinillas sin certificación
SEC y
extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos.
Por ello, la CGR ordenó iniciar
procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.
Falencias en gestión de Municipalidad de Viña del Mar
Se evidenció
irregularidades en el manejo de
ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero de 2024 y abril de 2025.
Se constataron problemas de
rendición, f
alta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.
La Contraloría iniciará un
sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.
Pagos indebidos en demoliciones de la Dirección Regional de Arquitectura
Las fiscalizaciones a la
Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso arrojaron diversas irregularidades.
Se detectó un pago indebido superior a
$434 millones por demoliciones no ejecutadas o
parcialmente realizadas.
Además, graves deficiencias en
contratación y
control interno, instruyéndose un sumario administrativo.
Sobreprecios y falta de respaldo por demoliciones en sector El Olivar
También se constató
pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar, con
irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos.
La Contraloría ordenó un
sumario administrativo y solicitó el expediente del procedimiento instruido por la
Fiscalía Nacional del MOP, para que sea la propia CGR quien continúe con su respectiva tramitación.